天津市南开区人民政府 2019年12月3日星期二

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天津市南开区人民政府政务服务办公室
来源:南开区财政局 发布时间:2025-02-14 16:45

天津市南开区人民政府政务服务办公室2025年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明



第一部分

一、主要职责

本部门主要职责是:1)贯彻执行国家有关政务服务、营商环境建设方面的法律、法规、规章,参照我市拟订的相关地方性规范、标准,抓好组织实施;

2)协调推动政务服务事项(含有关权责清单事项和公共服务事项)的具体实施,推动指导有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。负责行政审批制度改革工作,推动审批和监管联动,提供政务服务效能;

3)牵头推动政务服务标准化。按照国家和我市推进审批服务标准化的有关要求,组织推动有关部门编制政务服务事项标准化工作流程、规程和办事指南;

4)牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料,依法减少各类繁琐环节和手续,对各类证明事项严格实行清单式管理;

5)牵头推动政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理,建立健全部门联办机制。牵头推动政务服务过程和结果公开公示的具体实施,开展政务服务效能监督;

6)牵头组织实施 “互联网+政务服务”。协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理;

7)组织推动建设市场化、法制化、便利化的营商环境,督促推动各部门落实改善营商环境政策措施,统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作;

8)会同各有关部门对进驻区级政务服务中心的部门工作人员进行教育管理和日常考核工作;

9)负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障,推动安全生产发展;

10)组织推动本领域招商引资工作;

11)负责本系统人才队伍建设;

12)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市南开区人民政府政务服务办公室内设10个职能处室;下辖1个预算单位

纳入天津市南开区人民政府政务服务办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津市南开区人民政府政务服务办公室本级。

部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市南开区人民政府政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1,300.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1,107.2万元、社会保障和就业支出128.1万元、卫生健康支出64.8万元。天津市南开区人民政府政务服务办公室2025年收支总预算1,300.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民政府政务服务办公室2025年部门预算收入1,300.2万元,与2024年预算相比减少4.5万元,主要原因是在职人员数减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算0万元,占0%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民政府政务服务办公室2025年支出预算1,300.2万元,与2024年预算相比减少4.5万元,主要原因是在职人员数减少。其中:基本支出1,142.0万元,占87.8%;项目支出158.2万元,占12.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民政府政务服务办公室2025年财政拨款收入预算1,300.2万元,与2024年预算相比减少4.5万元,主要原因是在职人员数减少。收入包括:一般公共预算拨款收入1,300.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1,300.2万元,与2024年预算相比减少4.5万元,主要原因是在职人员数减少。支出包括:一般公共服务支出1,107.2万元、社会保障和就业支出128.1万元、卫生健康支出64.8万元。

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市南开区人民政府政务服务办公室2025年一般公共预算支出1,300.2万元,与2024年预算相比减少4.5万元,主要原因是在职人员数减少。

(二)具体情况

1. “一般公共服务支出”1107.2万元,与2024年预算相比减少4.3万元,主要原因是在职人员数量减少,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”1107.2万元,包括:

“行政运行”769.0万元,主要用于行政单位的人员支出和日常运行支出

“事业运行”180.0万元,主要用于事业单位的人员支出和日常运行支出

“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”158.2万元,主要用于编外人员的人员支出

2. “社会保障和就业支出”128.1万元,与2024年预算相比增减少2.0万元,主要原因是在职人员数量减少,其中:

“行政事业单位养老支出”128.1万元,包括:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”85.4万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

“机关事业单位职业年金缴费支出”42.7万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.“卫生健康支出”64.8万元,2024年预算相比增加 6.6万元,主要原因是社会保险缴费比例优惠到期,保险费增加,其中:

“行政事业单位医疗”64.8万元,包括:

“行政单位医疗”46.1万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出

“事业单位医疗”10.0万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出;

“公务员医疗补助”8.8万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民政府政务服务办公室一般公共预算基本支出1,142.0万元,与2024年预算相比减少7.9万元,主要原因是在职人员数减少。其中:

人员经费1065.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费76.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.0万元,与2024年预算相比减少0.6万元,主要原因是厉行节约,压减开支。具体情况:

2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务用车购置及运行费预算1万元,其中公务用车运行费1万元,与2024年预算相比减少0.6万元,主要原因是厉行节约,压减开支;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元。

2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是年初预算未安排。

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区人民政府政务服务办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市南开区人民政府政务服务办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年天津市南开区人民政府政务服务办公室等1家行政单位的机关运行经费预算76.6万元,包括办公费14.0万元、印刷费2.0万元、手续费0.1万元、邮电费10.0万元差旅费0.5万元工会经费5.2万元、福利费13.0万元、公务用车运行维护费1.0万元、其他交通费用29.3万元、其他商品和服务支出1.5万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算2.2万元,其中:政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:A4复印纸采购项目1.5万元,复印机采购项目0.7万元。

国有资产占用情况。

截至20249月底,本部门各单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额                    

158.2万元。

第三部分名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。


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